什么是股票内部交易_什么是股票内幕交易

ST龙大:公司股票交易可能被实施退市风险警示南财智讯8月25日电,ST龙大公告,公司2025年度内部控制被和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的《内部控制审计报告》公司于2025年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据《深圳证券交易所股票上市等我继续说。

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SpaceX敲定内部股票交易 估值约达8000亿美元来源:环球市场播报北京时间12月13日早间消息,一份公司文件显示,太空探索技术公司(SpaceX)已批准一项内部股票交易,该交易对埃隆·马斯克旗下这家火箭与卫星制造企业的估值定为约8000亿美元。此次次级发行将为包括员工在内的股东提供套现或增持股票的机会。媒体此前报道,这还有呢?

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美企高管上半年抛售自家股票近780亿美元 内部交易释放市场谨慎信号企业内部人士的买入需求持续低迷,上半年累计买入额仅为69亿美元,虽略高于去年同期创下的67亿美元历史低点,但整体仍处于低位徘徊状态。EPFR分析师团队在研究报告中明确指出,当前的交易活动表明企业高管并不急于在目前的估值水平下增加个人股票持仓。即使美股大盘持续上小发猫。

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美光首席执行官出售价值3880万美元公司股票来源:环球市场播报美光科技总裁兼首席执行官桑杰・梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)向美国证券交易委员会报告一系列内部股票交易。申报文件包含10 (b) 5‑1 规则项下交易。美光股价过去一个月上涨1.3%。

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迪瑞医疗:因2025年度内部控制被出具否定意见审计报告 公司股票交易...股票简称变更为“ST迪瑞”。大信所对公司2025年度财务报表及内部控制进行了审计,分别出具了保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告。因2025年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票交易被实施其他风险警示。若2026年度再次出现类似情形,公司股票可能被实施等会说。

*ST益通:披露股票交易被实施风险警示的整改进展*ST益通公告称,因2025年度财务报告被出具无法表示意见审计报告、内部控制有效性被出具否定意见审计报告,自2026年5月6日起,公司股票交易被实施退市及其他风险警示。截至目前,公司已采取多项整改措施,包括成立内控整改工作领导小组、聘请中兴华会计师事务所协助自查整改、..

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深华发A:连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累超20%根据《深圳证券交易所交易规则》规定,属于股票交易异常波动情形。经核查,公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处;未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司主营业务经营情况正常,内部经营环境未发生重大变化;公司、控股股说完了。

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振华股份:本次股票交易异常波动期间 两位董事合计减持5.9万股公司股份公司股票于2025年11月3日、11月4日、11月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。在本次股票交易后面会介绍。

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海泰新光:股票交易严重异常波动;生产成本和销售等情况未出现大幅波动海泰新光4月27日公告,公司股票交易连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%,属于股票交易严重异常波动情形。公司目前内部生产经营活动正常,未发生重大变化,生产成本和销售等情况未出现大幅波动。

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ST朗进:股票交易被实施其他风险警示 正积极整改ST朗进公告称,因2025年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。公司已收回控股股东被占用的全部资金及利息,解除新增存单质押担保。董事会正全面核查其他关联方资金占用情况,推进内控优化工作,提升人员风险防范意识。截等我继续说。

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